English Page
未払金について 投稿者:なつみかん 投稿日:2004/04/26(Mon) 14:23:00 No.3428
 年度末決算時における未払金の計上についておうかがいします。
 私どもの会では「発生主義」で会計処理を行っているのですが、
例えば、年度末に剰余金で備品などを発注し、支払いが翌年度に
なる場合、「未払金」として処理してよいのは、どのようなケース
でしょうか?

1.発注した品物も請求書も年度内に届いた。
2.発注した品物は年度内に届いたが、請求書は翌年度に届いた。
3.発注した品物、請求書とも翌年度になってから届いた。

 また、念のためにおうかがいするのですが、

4.支払は年度内に行なったが、品物が届いたのは翌年度に入ってから。

 という場合は、どうなんでしょう?
 初歩的な質問ですみません。
Re: 未払金について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/04/28(Wed) 23:20:00 No.3429
なつみかんさん

>  私どもの会では「発生主義」で会計処理を行っているのですが、例えば、
> 年度末に剰余金で備品などを発注し、支払いが翌年度になる場合、「未払
> 金」として処理してよいのは、どのようなケースでしょうか?
>
> 1.発注した品物も請求書も年度内に届いた。
> 2.発注した品物は年度内に届いたが、請求書は翌年度に届いた。
> 3.発注した品物、請求書とも翌年度になってから届いた。

1.と2.は未払金として計上して構いません。3.はダメです。

>  また、念のためにおうかがいするのですが、
>
> 4.支払は年度内に行なったが、品物が届いたのは翌年度に入ってから。

「前払金」という資産に計上します。

               公認会計士・赤塚和俊
Re: 未払金について 投稿者:なつみかん 投稿日:2004/04/29(Thu) 23:26:00 No.3430
赤塚さん。

よくわかりました。
年度内の未払金として処理するためには、現
物が年度内に届いていないとダメ、ということ
ですね。
ありがとうございました。

- WebForum -